范女士女 | 27岁 | 求职状态:目前正在找工作!
- 性别:女
- 年龄:27岁
- 民族:汉族
- 婚姻状况:未婚
- 身高:168
- 政治面貌:群众
- 目前所在地:上海
- 户籍所在地:上海
- 身份证号码:会员查看
联系方式
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求职意向
- 求职意向:会计+财务分析经理/主管/专员+成本主管/成本专员+其他财务/审计/统计+审计经理/主管/专员
- 求职地区:上海
- 希望月薪:10000-14999元
- 目前状态:目前正在找工作!
- 求职行业:加工/制造(工业自动化),化学化工/生物制药/医药
教育背景
- 最高学院:哥伦比亚大学
- 最高学历:硕士
- 教育时间:2021年9月---2023年2月
- 第一专业:工商管理
- 第一外语:英语
- 第二外语:无
- 第二专业:财经类
- 熟练程度:熟练
- 熟练程度:无
曾经培训与教育经历:
2*****年9月–2023年2月哥伦比亚大学企业风险管理硕士硕士毕业证 书
2017年9月–2*****年7月宁波诺丁汉大学金融财务管理本科本科毕业证 书一等学位荣誉2020-2*****年unnc优秀毕业生、2020-
2*****学年教务长奖学金2019-2020浙江省奖学金
工作经历
- 时间:2023年10月---2025年6月
- 公司:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
- 行业:金融/保险/银行
- 部门:审计部
- 职位:审计助理
曾经工作描述:
2023年10月–2025年6月普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计助理
工作职责:
主导或参与互联网以及制造业的年度审计工作;作为项目核心成员参与母婴行业的ipo上市工作。
对多个行业的业务行业特征、业务流程、内部控制及财务核算有深入的了解有较丰富的审计经验。
主要项目经历:
阿里巴巴集团和菜鸟科技有限公司的年审和sox内控审计互联网公司
独立性核查:对照sox法案及pcaob准则持续更新1000+关联方股权结构通过查阅合同、章程、企查查等,确保关联方清单无遗漏核查关联方交易定价公允性和披露的充分性收集700+项目组成员独立性确认函识别1项潜在利益冲突制定风险应对方案并形成独立性审查报告确保符合sec独立性要求。
资产类科目审计:负责固定资产、无形资产、在建工程、使用权资产等科目的审计,编制折旧/摊销测算表,验证方法、年限合规性,调整因折旧年限错误导致的利润偏差800万元;审查8个竣工项目的结算报告、验收文件,确定转固时点合规性,推动两个延迟转固项目(涉及金额3000万元)及时结转固定资产,避免折旧计提遗漏;核对租赁合同条款,编制使用权资产折旧表,整理租赁准则(ifrs16、cas21)应用差异。
sox内控审计:主导资产类科目sox内控审计项目,熟悉资产相关的全业务流程,梳理50+个关键控制点,识别出3项重大内控缺陷(如盘点没有进行适当的职责分离),推动业务部门完成整改;设计sox内控测试方案,执行穿行测试、控制测试,检查100+比业务凭证验证内控有效性。
5家制造业公司年审 mnc
6*****9财务分析:通过客户提供的“收入成本明细表”,编制分客户及分产品的收入成本明细表;对主要客户(前十大关联方以及非关联方客户)的变动进行分析;针对不同的产品,对企业收入、成本及毛利率进行月度和年度分析,检查产品价与量是否匹配,是否符合企业季节性或者周期性规律,与财务或业务人员沟通变动原因,发现1个产品销量下降是由于更新换代,识别了减值迹象,对该类产品计提存货跌价准备。
内部控制风险评估:熟悉coso体系及内控风险矩阵搭建,通过与业务和财务的访谈,获取销售和采购的全套业务和账务流程,深入了解特殊销售模式(如寄售模式);检查100+份销售和采购合同,识别“客户信用额度超审批发货”“返利核算延迟”等风险点5项。
收入成本审计分析:精通收入确认准则和成本归集分摊逻辑,通过检查销售合同、订单、发货单、运输单、签收单或验收单、、收款单据,验证收入时点合规性,累计调整跨期收入金额超元;检查原材料采购凭证、生产工时记录、成本分配表,发现1家企业成本分摊方法不合理问题,推动企业优化成本核算体系。
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银行和往来函证:独立完成100+份银行函证和200+份往来函证全部流程,通过搭建函证动态统计模型,实时更新回函进度,实现高达95的回函率;对回函数据进行分析处理,识别并修正5处重大数据差异,确保被审单位货币资金和往来科目的准确性与完整性。
三费审计:通过检查300+笔费用凭证(如差旅费审批流、广告合同、银行手续费回单),发现存在“无审批支付大额差旅费”“虚列广告费套取资金”等问题,累计调整不合规费用金额超元;根据合同规定重新计算费用的发生额;根据销售收入测算返利、佣金等是否充分、完整和计入恰当会计期间。
自我评价
本人具有较强的会计、审计和风险管理的背景。在校期间,勤奋努力,夯实理论基础,多次取得市级奖学金等荣誉。在pwc工作两
年,对多个行业的业务行业特征、业务流程、内部控制及财务核算有深入的了解有较丰富的审计经验。具有较强学习能力,工作认
真负责,具有亲和力和团队精神,有责任性,会认真高效完成分配给我的每个任务。